我根据单据做分录,单据上的金额为一万元,其中往来款为九千元,剩下的差额一千元放入成本里面。我银行实际收到九千元往来款,这个成本需要放入分录里面,应该怎么做分录??
木木
于2018-08-07 10:17 发布 991次浏览
- 送心意
何老师
职称: ,注册会计师,中级会计师,税务师
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借:银行存款9000
生产成本 1000
贷:应收账款或其他应收款
2018-08-07 10:18:32

记其他应收应付款
2020-04-10 13:55:53

你好,借;其他应付款,贷;银行存款等科目
2019-10-11 09:22:04

你好
开具发票,借;应收账款 ,贷;主营业务收入 , 应交税费-应交增值税(销项税额)
对方打款,借;银行存款,贷;应收账款
2019-12-06 10:28:03

你好,借银行存款等 贷其他应付款
2019-10-11 09:53:35
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