送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2018-08-06 21:58

您好,分录,借:应付职工薪酬-工资,贷:现金或者银行存款等科目,应交税费-应交个人所得税,其他应付款,1400元。支付1400元时,借:其他应付款,1400元,贷:现金或者银行存款,1400元。

水杯子 追问

2018-08-06 22:01

我现在搞不明白为什么要挂在其他应付款上

水杯子 追问

2018-08-06 22:03

图片这样的

王雁鸣老师 解答

2018-08-06 22:07

您好,因为记入其他应付款的工资,是当月没有发工资的人的工资。先记入这个科目了。

水杯子 追问

2018-08-06 22:07

我画圈的钱,10290.62,一笔是6035这个是被扣了1400以后,应发的工资,另外一笔是4262.62,我现在搞不懂为什么要这么做

水杯子 追问

2018-08-06 22:10

当月已经发放了啊

王雁鸣老师 解答

2018-08-06 22:12

您好,这个对不起数来啊,10290.62-6035=4255.62,我也搞不懂了。

水杯子 追问

2018-08-06 22:19

4262.62是通过发到法人银行的,6035是发到员工银行卡的,数是对上的!之前还有个其他应付款7元

王雁鸣老师 解答

2018-08-06 22:22

您好,哦,这样的话,就对上了,直接把1400元转入老板卡上,其他款转入员工卡上就行了。

水杯子 追问

2018-08-06 22:33

没有转入老板卡里,也就是还在基本户户里,为什么要通过其他应付,我没整明白

王雁鸣老师 解答

2018-08-06 22:36

您好,这个情况下,是不是当时10290.62元没有发放,过一段时间才发放的啊?如果是的话,是对的。

水杯子 追问

2018-08-06 22:44

是的,隔天发放的,我就不懂为什么要这么做呢

王雁鸣老师 解答

2018-08-06 22:46

您好,因为是为了银行存款对账的原因,银行存款回单,都是按回单的日期入账的,方便公司与银行对账单上核对。

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您好,分录,借:应付职工薪酬-工资,贷:现金或者银行存款等科目,应交税费-应交个人所得税,其他应付款,1400元。支付1400元时,借:其他应付款,1400元,贷:现金或者银行存款,1400元。
2018-08-06 21:58:51
借 其他应收款贷银行存款 借应付职工薪酬贷其他应收款
2019-12-20 14:38:23
你好;     个体户缴纳了个人经营所得税后 ;  剩下的钱 可以转给老板。 不在缴纳个税了   
2022-03-21 10:16:07
你好 老板报销时再做账
2019-10-12 15:42:07
您好,这个是需要有委托书的,然后他自己先垫付的话,是可以A公司报销的
2023-10-20 09:50:36
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