补计提坏账的时候,可不可以用应收和应付对冲,因为是同一个单位,然后再计提
陆佳妮
于2018-08-06 10:37 发布 1367次浏览
- 送心意
曾老师
职称: ,注册会计师,审计师
2018-08-06 10:38
不可以的,计提坏账应该以应收账款为基础。
相关问题讨论

不可以的,计提坏账应该以应收账款为基础。
2018-08-06 10:38:27

你好,同学。
你收不回时
借 坏账准备
贷 应收账款
不是营业外支出
2020-04-12 09:21:24

你好,同一明细的是可以对冲调整到一个科目明细的
2018-07-09 17:40:10

您好
公积金和社保计提的时候贷方应付职工薪酬,指的是单位部分
个人部分是,单位代缴时候借其他应收款,然后发放工资时候再贷记其他应收款对的
2021-05-31 22:47:30

您好
如果是同一单位 按照400计提
2020-07-24 13:13:19
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陆佳妮 追问
2018-08-06 11:09
曾老师 解答
2018-08-06 11:26