送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2018-08-05 11:47

您好,如果是出差的话,都填写差旅费报销单里,一起做分录就行,如果不是就分别处理。

竹叶青 追问

2018-08-05 12:04

是要怎么做分录,不是又怎么做分录老师

王雁鸣老师 解答

2018-08-05 12:09

您好,如果一起的话,借,管理费用-差旅费等科目,贷,现金或者银行存款,如果分开的话,借,管理费用-汽车费用,管理费用-招待费用,管理费用-差旅费等科目,贷,现金或者银行存款等科目。

竹叶青 追问

2018-08-05 12:45

谢谢老师

王雁鸣老师 解答

2018-08-05 12:55

您好,不客气,祝您学习进步,工作顺利。

竹叶青 追问

2018-08-05 14:07

老师,请问我现在有一张抵扣联,这个月底不完,要怎么做分录

竹叶青 追问

2018-08-05 14:36

老师在吗

王雁鸣老师 解答

2018-08-05 14:51

您好,认证了吗?如果没有认证的话,借;库存商品等科目,应交税费-待认证增值税,贷:现金或者银行存款等科目。如果认证了,借;库存商品等科目,应交税费-待抵扣增值税,贷:现金或者银行存款等科目。

竹叶青 追问

2018-08-05 15:04

好的,谢谢老师

王雁鸣老师 解答

2018-08-05 15:05

您好,不客气,祝您学习进步,工作顺利,麻烦给个五星评价,老师回答您的问题将会更加用心,谢谢。

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相关问题讨论
您好,如果是出差的话,都填写差旅费报销单里,一起做分录就行,如果不是就分别处理。
2018-08-05 11:47:00
你好,这个老师你给他发工资嘛,申报个税吧。
2023-11-08 09:17:22
你好,1 餐费借管理费用-业务招待费 贷银行存款等 2 住宿的:外地的 借管理费用或销售费用-差旅费 借应交税费-应交增值税-进项税额 贷银行存款等 3 本地的住宿,除了上面的分录外,要做进项税额转出,借管理费用-业务招待费 借应交税费-应交增值税-进项税额 贷银行存款等 然后借借管理费用-业务招待费 贷应交税费-应交增值税-进项税额 转出
2019-06-03 15:34:38
您好!建议你分开做了
2022-03-10 15:51:46
你好 这个计入借销售费用-福利费 贷应付职工薪酬-福利费 借应付职工薪酬-福利费贷银行存款。 如果这个推广代理人是公司员工就这样做 。如果不是 ,是公司以外的人员 就做 借销售费用-招待费贷银行存款
2020-08-26 10:34:17
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