送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2018-08-04 10:11

你好,先付款没有取得发票,可以通过预付账款核算

会敏 追问

2018-08-04 10:19

老师,那对方先开发票而我厂后付款就要用应付账款科目是吗?

邹老师 解答

2018-08-04 10:22

你好,是的,这种情况应当通过应付账款核算才是的

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相关问题讨论
你好,先付款没有取得发票,可以通过预付账款核算
2018-08-04 10:11:54
你好,根据每一笔业务做相应的分录,同类业务可以汇总账务处理
2017-05-17 09:00:49
当月买了当月直接付款,发票也到了,借固定资产,贷银行存款
2022-10-02 13:29:05
不可以这样处理的,会有很大的涉税风险的,不开票可以确认为未开票收入的,但是要确认销项税额。 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费--应交增值税(销项税额)
2018-03-19 17:23:32
您好,应收账款用设二级明细。采购付款时, 分录,借:预付账款,或者库存商品等科目,贷:银行存款。应付账款用设二级明细。
2017-02-12 20:27:51
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