老师,你好,进入清算状态的存货,还需要计提销项税吗? 问
需要的 需要销售出去 增送出去也得视同销售 答
老板把车租给公司,汇算清缴的时候纳入综合所得吗? 问
汇算清缴的时候,不纳入综合所得 答
老师,我想问一下就是申报印花税的时候时间选错了 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
老师您好!我司一般纳税人制造企业,厂址在工业园区 问
同学你好, 会计上 没要求发票 因此。可以用分割单入账。 但是,税法上不可以的。 因此。你们要求a公司开发票给你们 答
公司买零食,下午茶,奶茶给员工当做员工福利,会计在 问
您好,这个用发票入账,计入管理费用-福利费中 答

一家免抵退企业,这个月增值税报表有留抵税额,但是这个留抵税额在免抵退中已经申报了,款也退回到公司账户上,在增值税报表中怎么冲平这笔金额呢?
答: 你好,免抵退应退税额填 在主表第15行!
一家免抵退企业,这个月增值税报表有留抵税额,但是这个留抵税额在免抵退中已经申报了,款也退回到公司账户上,在增值税报表中怎么冲平这笔金额呢?分录怎么做?
答: 你好 免抵退应退税额在主表第15行列示(一般是自动的,数据自己生成的) 账务处理分录 借:其他应收款——应收出口退税款 应交税费——应交增值税(出口抵减内销产品应纳税额) 贷:应交税费——应交增值税(出口退税)
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师,关于出口退税,在已经没有留底税额,进项<销项,需要交增值税的情况下,免抵退税申报表中\"免抵退税额\"这一栏的金额有什么用?
答: 那就是免抵啊!不退税!
我司出口退税率16%,上月增值税申报留抵,43000,出口退税申报应免抵退税额43000.本月申报发现增值税申报留底税额转入了应免抵退税中。对吗?那会计分录呢?谢谢
增值税留抵大于退税额,收到退税额,申报自动冲减了本月的留抵税额,例如上月收到应退税额5万,本月留抵10万,填写增值税申报表时,自动扣除五万,本月留抵只有5万了。这个如何做分录冲?
请问一下期末留抵税为零,免抵退金额为50万,因帐上没有进项留抵这个应退税50万变为下期免抵,在纳税申报表上怎么填。增值税申报表上没有体现出来
老师,您好! 我上月申报增值税时,留抵税额43000, 申报出口退税时,应退税额43000. 但是本月申报时, 将留抵税额转入了免抵退应退税额中, 这样对吗? 那相应会计分录是怎样? 谢谢!





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