这个月的主营业务收入相对应的成本,不是商品,是检测人员的劳务费,应该这个月付的但是还没有付。。这个月要做处理么,,还是等付的时候在入账处理
朴老师
于2018-08-03 12:03 发布 699次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
相关问题讨论

你好 借;劳务成本 贷;应付职工薪酬
没有付就做计提分录
2018-08-03 12:05:45

同学你好,实务中是可以计入劳务成本的
2020-10-14 14:49:14

这其实有些矛盾,收入、成本理应同时实现,其实您也实现了,只是未及时取得发票。没有支付不是问题。现在也没有选择,好在没有跨年,就这样做吧。
2018-04-08 18:25:35

一、5月收到商品入库,分录是:
1、借:库存商品1000
贷:应付账款——暂估款1000
2、结转成本,分录是:
借:主营业务成本1000
贷:库存商品1000
二、6月收到发票后账务处理如下:
1、冲销上月的暂估分录
借:库存商品-1000
贷:应付账款——暂估款-1000
2、冲销上月结转成本,分录是:
借:主营业务成本-1000
贷:库存商品-1000
3、按发票的金额入账,分录是:
借:库存商品1030
贷:应付账款1030
4、结转成本,分录是:
借:主营业务成本1030
贷:库存商品1030
2021-05-29 10:41:30

你之前我之前有个分录计提支付员工每月的工资 你这个做啥,不是做借借;劳务成本,贷;应付工资 ?这个就是计提了
2020-01-11 15:59:36
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