送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2018-08-03 12:05

你好  借;劳务成本   贷;应付职工薪酬  
没有付就做计提分录

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相关问题讨论
你好 借;劳务成本 贷;应付职工薪酬 没有付就做计提分录
2018-08-03 12:05:45
同学你好,实务中是可以计入劳务成本的
2020-10-14 14:49:14
这其实有些矛盾,收入、成本理应同时实现,其实您也实现了,只是未及时取得发票。没有支付不是问题。现在也没有选择,好在没有跨年,就这样做吧。
2018-04-08 18:25:35
一、5月收到商品入库,分录是: 1、借:库存商品1000 贷:应付账款——暂估款1000 2、结转成本,分录是: 借:主营业务成本1000 贷:库存商品1000 二、6月收到发票后账务处理如下: 1、冲销上月的暂估分录 借:库存商品-1000 贷:应付账款——暂估款-1000 2、冲销上月结转成本,分录是: 借:主营业务成本-1000 贷:库存商品-1000 3、按发票的金额入账,分录是: 借:库存商品1030 贷:应付账款1030 4、结转成本,分录是: 借:主营业务成本1030 贷:库存商品1030
2021-05-29 10:41:30
你之前我之前有个分录计提支付员工每月的工资 你这个做啥,不是做借借;劳务成本,贷;应付工资 ?这个就是计提了
2020-01-11 15:59:36
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