单位的一个项目在外地,因此临时找了别的公司的技术人员帮忙在外地做技术,请问他产生的机票费、住宿费、劳务费要怎么做分录,公司外账工资表里面没有他的工资
香水百合
于2018-08-03 09:30 发布 878次浏览
- 送心意
张艳老师
职称: 注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
2018-08-03 09:32
建议公司去当地税局为这名技术人员代开劳务费发票
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建议公司去当地税局为这名技术人员代开劳务费发票
2018-08-03 09:32:05

你好 属于员工旅游费用计入管理费用 福利费科目
2019-03-28 16:52:18

借:管理费用—差旅费 贷:银行存款
2019-09-26 16:35:32

您好,学员,企业一般发生的住宿费是员工出差产生的,那么分录为:
借:管理费用/销售费用-差旅费
应交税费-应交增值税(进项税额)(取得专票才可以)
贷:银行存款等
是招待客户产生的,那么分录为:
借:管理费用-招待费
贷:银行存款等
2019-08-10 08:27:26

借管理费用-职工教育经费
2020-01-13 18:08:02
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香水百合 追问
2018-08-03 09:39
张艳老师 解答
2018-08-03 09:39