公司通过一个APP卖会员卡,我借:应收账款-APP,贷:预收账款-会员卡,应收app的钱是我还没有提现,预收这边是因为把会员卡办理出去,客户以后消费用。这样做账合理不?

唐123
于2018-08-02 12:56 发布 884次浏览
- 送心意
QQ老师
职称: 中级会计师
2018-08-02 13:02
你好!可以这样做业务处理
相关问题讨论
首先,会员充值时,会计分录是:
借:银行存款
贷:预收账款
当会员使用卡消费时,分录如下:
借:预收账款
贷:主营业务收入
贷:应交税费—应交增值税—销项税
这样处理,确保了收入和税务的正确记录。
2024-11-01 13:35:23
你好!对于酒店会员卡的账务处理,你提供的流程是正确的。当客户充值时,将钱款记入预收账款,表示未来将提供服务。客户使用会员卡消费时,再将对应的金额从预收账款转入主营业务收入,并计算相应的销项增值税。这样的处理方式确保了收入和税务的正确记录。
2024-11-01 13:51:48
员工垫付的1000元在APP里作为收入,但未直接进入银行账户,而是作为APP内的资金。然而,如果员工没有及时将该款项提现到银行卡,银行可能会催款。
这可能是因为银行在处理该款项时,将其视为待结算的交易。银行系统会自动将其列入待结算状态,并等待第二天的结算周期将其提现到银行卡。
然而,如果员工未能在规定时间内完成结算,银行可能会发出催款通知。这是因为银行需要确保所有交易都得到正确的处理和结算,以维护其自身的财务稳健性。
因此,当员工垫付的1000元未能在规定时间内结算到银行卡时,银行系统会将其视为未结算的交易,并可能发出催款通知。
2023-12-07 10:28:07
借:预收账款100 贷:业务收入100
你这个分录不对,提前做了,收入充值的时候,你应该是借预收账款100,
销售费用100,
贷预收账款200
然后人家过来消费,借预收账款50
贷,主营业务收入,
应交税费。
2022-03-10 08:38:13
你好同学,平台和员工抽成可以做销售费用
2022-05-12 22:25:16
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