送心意

袁老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2018-08-01 14:12

借:管理费用--福利费贷:银行存款

追问

2018-08-01 14:13

只做福利就好了吗??交个税什么的没有关系是吗???

追问

2018-08-01 14:20

老师,在吗???

追问

2018-08-01 14:29

老师,为什么呢

袁老师 解答

2018-08-01 15:01

是 的,这个视同给员工的福利的了

上传图片  
相关问题讨论
借:管理费用--福利费贷:银行存款
2018-08-01 14:12:55
同学你好 借其他应收款 贷现金 借办公费 贷其他应收款
2022-06-24 10:45:20
借原材料贷其他应付款,借其他应付款贷库存现金。
2022-01-07 16:08:02
那个就按餐饮费报销哈
2025-09-27 09:15:26
你好,实际业务的是2317,正常按这个来做就可以的,没有发票的那一部分不允许抵扣所得税。
2022-03-22 14:15:09
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...