老师,商务楼租给公司用,收到租金,也在这公司拿工资, 问
你好是的,现在并在一起申报的 答
我问下他那个子公司分公司合并以后实收资本,债权 问
你好,除了内部交易会减少,其余的不会 答
老师,营业外支出,在主表上已经列支了,调整表上还要 问
你好营业外支出具体是什么内容? 答
老师你好,我们是自动化软件开发企业,我们给供应商 问
你好,这个如果为你们开发自动化软件用了就属于的 答
请问3079900000000000000这个税收分类编码现在是 问
你好, 2026-05-30 起最新编码合并后大类简称:生产生活服务!你们不可以开具 答


因为小数点差异,预缴税款的时候比税控系统算出来的税额多了0.01元,这个在填写申报表的时候怎么填?
答: 你好,按预交税额反推收入金额申报
老师,增值税申报表带出的销项税额跟税控盘上的有小数点尾差,比税控盘多5分钱,申报增值税的时候怎么填呢?
答: 没关系 四舍五入差异可以忽略
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师 请问跨区域的工程费异地预缴了增值税额 之后在自己公司申报增值税报表时 该增值税额是不是需要自己手动填写 系统不会自动代入数据 是不是应该填写在主表的“税款缴纳”-1、分次预缴税款?自动计算出来的教育附加费金额,我预缴的时候给我免了,怎么办
答: 你好,系统不会自动带入,必须手动先填附表四 1. 先填《附表四(税额抵减情况表)》 - 第3行 "建筑服务预征缴纳税款" - 第2列 本期发生额:填本月异地已预缴的增值税总额 - 第4列 本期实际抵减税额:填你本次要抵扣的金额(≤应纳税额) - 抵不完的自动进 第5列 期末余额,下期继续抵




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???? dear 、 追问
2018-08-01 10:20
邹老师 解答
2018-08-01 10:23
???? dear 、 追问
2018-08-01 10:58
邹老师 解答
2018-08-01 10:58