您好~想了解:如果公司之间存有大额借款,到期对方无 问
您好,这个的话,是可以不做账的,这个业务 答
同问,这个如何24年暂估成本没回来发票,然后汇缴时 问
老师正在计算中,请同学耐心等待哦 答
你好老师!我们公司成立2017年5月,到目前为止还未实 问
同学,你好 要到2032年6月之前缴纳 答
老师好!公司两年一直亏损,从这个季度开始盈利,应缴 问
先弥补亏损,有利润才交个税 答
应付供货商一笔货款没有付,现在供货商已经注销了, 问
若不用支付,可转营业外收入 答

金蝶EAS内的重分类是如何查询的,就是说报表里的重分类数字是怎么来的,,我所使用的软件里没有设置预收账款和预付账款,我在科目账里取的数和报表自动重分类后的数字不相符,
答: 您好,资产负债表里的重分类是自动取数处理的,比如资产负债表里的预付账款取数=预付账款明细科目借方余额加应付账款明细科目借方余额,资产负债表里的预收账款取数=预收账款明细科目贷方余额加应收账款明细科目贷方余额,
老师我现在遇到一个问题做贷款表时候需要填写往来科目明细和金额 现在情况是我报表是重分类做的 预付账款本来是1299金额 应付账款0那么我报表在系统点击重分类后出来预付账款1779应付账款是480 我贷款资产表也是按重分类科目金额填写的 这样的话我这两个预付个应付往来明细怎么填写 在余额表里面是不存在应付账款480的就是我重分类了后应付账款报表有480
答: 你好,同学。 你现在是什么问题,这几个科目 本就是根据明细科目 填写要重分类处理的
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
应收账款下面有单位是贷方余额,报表重分类到预收账款、应付账款下面有单位是借方余额,报表重分类到预付账款,不手动重分类的话,怎么设置公式?我想要设应收=应收,应付=应付,预收预付的余额是0的
答: 你好,同学。 这个公式 是你财务软件系统自动 帮你设置好的。 不建议自己手动去更改,更改后容易 导致报表出问题。 你可以考虑不使用预收和预付账款科目 就可以了。

