送心意

方亮老师

职称税务师,会计师

2018-07-31 16:38

收到发票后编制如下分录:
借:管理费用等
贷:其他应付款-老板

莲姐 追问

2018-07-31 16:55

老师:这样几个月或一年下来其他应付款的数越来越大了怎么办呀?

方亮老师 解答

2018-07-31 16:56

收到发票后及时冲销即可。

莲姐 追问

2018-07-31 17:11

收到发票后,但这钱没走公账怎么冲销呀?

方亮老师 解答

2018-07-31 17:14

归还老板款项时冲销其他应付款科目。

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相关问题讨论
同学你好, 短缺的时候,说明我们有可能会把钱找回来,找回来就冲掉其他应收平账。相反溢余的时候我们如果发现有没有付人家的可以支付的时候付出去,平账
2022-02-11 17:49:04
同学你好,存现后分录一般是 借:银行存款 贷:库存现金 如果要放其他应付款里面 借:银行存款 贷:其他应付款-现金
2022-09-23 13:04:41
同学您好,学生的课本费属于代收费性质,不属于学校的预算收入,转出去也不是预算支出,不做预算会计分录, 转出去做财务会计分录即可: 借:其他应付款   贷:银行存款
2022-03-31 20:50:54
你好,学员,这个是真实的现金吗
2022-03-30 16:55:29
你好!这个是可以补计的,同学这个是公司欠别人的钱没有入账吧
2022-03-30 16:44:20
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