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ゞ柠檬心
于2018-07-31 11:31 发布 3732次浏览
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2018-07-31 11:32
你好,需要待摊的付款 借;预付账款 贷;银行存款取得发票 借;待摊费用 贷;预付账款然后按月平均摊销
ゞ柠檬心 追问
2018-07-31 11:33
好的,谢谢老师
邹老师 解答
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2018-07-31 11:45
老师这个待摊费用走不了损益里吧?
2018-07-31 11:46
你好,待摊费用是资产,不是损益科目的
那这笔费用没发进损益了?
2018-07-31 11:47
你好,通过摊销进入损益的 借;管理费用等科目 贷;待摊费用
2018-07-31 11:51
刚不是走的预付吗?
你好付款 借;预付账款 贷;银行存款取得发票 借;待摊费用 贷;预付账款摊销借;管理费用 贷;待摊费用整个过程是这样处理的
就是要做三笔分录吗?
2018-07-31 11:52
你好,是的,根据业务发生情况,是这样做这三笔分录的
2018-07-31 11:54
哦哦明白了,我每月待摊也是得
两笔分录
你好,每个月摊销只需要做这个分录 借;管理费用 贷;待摊费用
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邹老师 | 官方答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
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