送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2018-07-31 11:32

你好,需要待摊的
付款  借;预付账款   贷;银行存款
取得发票  借;待摊费用   贷;预付账款
然后按月平均摊销

ゞ柠檬心 追问

2018-07-31 11:33

好的,谢谢老师

邹老师 解答

2018-07-31 11:33

不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢

ゞ柠檬心 追问

2018-07-31 11:45

老师这个待摊费用走不了损益里吧?

邹老师 解答

2018-07-31 11:46

你好,待摊费用是资产,不是损益科目的

ゞ柠檬心 追问

2018-07-31 11:46

那这笔费用没发进损益了?

邹老师 解答

2018-07-31 11:47

你好,通过摊销进入损益的 
借;管理费用等科目   贷;待摊费用

ゞ柠檬心 追问

2018-07-31 11:51

刚不是走的预付吗?

邹老师 解答

2018-07-31 11:51

你好
付款 借;预付账款 贷;银行存款
取得发票 借;待摊费用 贷;预付账款
摊销借;管理费用  贷;待摊费用
整个过程是这样处理的

ゞ柠檬心 追问

2018-07-31 11:51

就是要做三笔分录吗?

邹老师 解答

2018-07-31 11:52

你好,是的,根据业务发生情况,是这样做这三笔分录的

ゞ柠檬心 追问

2018-07-31 11:54

哦哦明白了,我每月待摊也是得

ゞ柠檬心 追问

2018-07-31 11:54

两笔分录

邹老师 解答

2018-07-31 11:54

你好,每个月摊销只需要做这个分录   借;管理费用     贷;待摊费用

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相关问题讨论
你好,需要待摊的 付款 借;预付账款 贷;银行存款 取得发票 借;待摊费用 贷;预付账款 然后按月平均摊销
2018-07-31 11:32:35
借:管理费用-装修费 贷:长期待摊费用
2016-06-29 09:48:00
你好,没有摊销完的部分可以在明年接着摊销。但如果在汇算时没有取得发票,原计入管理费用的金额需要调增。
2020-01-11 15:34:40
可以这么做,不必改哈
2021-10-29 15:39:41
对的,是的,是这么做的。预付账款二级科目,写企业的名字就行。
2023-06-03 08:40:06
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