送心意

袁老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2018-07-30 09:31

计入以前年度损益调整即可 的,按交增值税的12%交附加税即可的了

FINE &赵娜 追问

2018-07-30 09:36

老师我们做转出的分录是: 
借:以前年度损益调整 
贷:应交水费-未交增值税(进项税转出) 
     应交税费--城教地税 
附加税用转出吗?这样做对吗

袁老师 解答

2018-07-30 09:56

是的,这样做是对的了。

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相关问题讨论
计入以前年度损益调整即可 的,按交增值税的12%交附加税即可的了
2018-07-30 09:31:32
你好今年的还是以前年度 做了成本吗
2025-01-14 11:31:38
你好,三月份做进项转出,你应该用三月份之前的发票抵扣,不是用四月份的发票抵扣。
2020-11-09 19:36:30
建议,做凭证,借,以前年度损益调整,负数,应交税费-应交增值税-进项税额转出,负数,贷,现金或者银行存款等科目,负数。
2018-11-03 09:14:42
是需要的,您的理解是正确的 感谢您的提问如果满意请给五星谢谢
2019-11-13 14:59:41
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