以前年份抵扣的进项税税务局让转出,那相应的附加税我们该怎么做账?用转出吗
FINE &赵娜
于2018-07-30 09:30 发布 1707次浏览
- 送心意
袁老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2018-07-30 09:31
计入以前年度损益调整即可 的,按交增值税的12%交附加税即可的了
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计入以前年度损益调整即可 的,按交增值税的12%交附加税即可的了
2018-07-30 09:31:32

你好今年的还是以前年度
做了成本吗
2025-01-14 11:31:38

你好,三月份做进项转出,你应该用三月份之前的发票抵扣,不是用四月份的发票抵扣。
2020-11-09 19:36:30

建议,做凭证,借,以前年度损益调整,负数,应交税费-应交增值税-进项税额转出,负数,贷,现金或者银行存款等科目,负数。
2018-11-03 09:14:42

是需要的,您的理解是正确的
感谢您的提问如果满意请给五星谢谢
2019-11-13 14:59:41
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FINE &赵娜 追问
2018-07-30 09:36
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2018-07-30 09:56