以前年份抵扣的进项税税务局让转出,那相应的附加税我们该怎么做账?用转出吗

FINE &赵娜
于2018-07-30 09:30 发布 1859次浏览
- 送心意
袁老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2018-07-30 09:31
计入以前年度损益调整即可 的,按交增值税的12%交附加税即可的了
相关问题讨论
计入以前年度损益调整即可 的,按交增值税的12%交附加税即可的了
2018-07-30 09:31:32
你好今年的还是以前年度
做了成本吗
2025-01-14 11:31:38
借原来科目,贷进项税额转出。
2022-06-07 08:54:53
借:管理费用, 借:生产成本, 借:制造费用, 借:销售费用等, 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出 同学,你看看
2023-12-25 10:31:00
借主营业务成本
贷应交税费应交增值税进项转出
借应交税费应交增值税进项转出
贷应交税费应交增值税转出未交增值税。
借应交税费应交增值税转出未交增值税,
贷应交税费未交增值税
1-4月份的
2024-08-27 11:13:27
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2018-07-30 09:36
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2018-07-30 09:56