送心意

何老师

职称,注册会计师,中级会计师,税务师

2018-07-28 19:02

期末应该为0 
计提工资 
借:管理费用 
     贷:应付职工薪酬 
支付工资 
借:应付职工薪酬 
   贷:银行存款 
最后,应付职工薪酬科目应该为0

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2018-07-28 19:02:51
这个要为0 那就需要冲掉你之前计提的,你这个是应付职工薪酬 福利费这个是有贷方余额吧,
2020-02-20 19:15:43
你好!按规定应该是在应付职工薪酬—福利费里过一下。
2016-06-30 09:58:01
你好,个人建议通过应付职工薪酬核算的相关明细科目,比如工资,福利费,工会经费,职工教育经费等先计提,再支付
2016-07-01 20:28:25
您好,要结转的。
2017-01-02 22:28:00
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