这个月单位职工工资和各种福利费要不要结转成本是不是期末余额为零

心若止水
于2018-07-28 18:57 发布 948次浏览
- 送心意
何老师
职称: ,注册会计师,中级会计师,税务师
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期末应该为0
计提工资
借:管理费用
贷:应付职工薪酬
支付工资
借:应付职工薪酬
贷:银行存款
最后,应付职工薪酬科目应该为0
2018-07-28 19:02:51
这个要为0 那就需要冲掉你之前计提的,你这个是应付职工薪酬 福利费这个是有贷方余额吧,
2020-02-20 19:15:43
你好!按规定应该是在应付职工薪酬—福利费里过一下。
2016-06-30 09:58:01
你好,个人建议通过应付职工薪酬核算的相关明细科目,比如工资,福利费,工会经费,职工教育经费等先计提,再支付
2016-07-01 20:28:25
您好,要结转的。
2017-01-02 22:28:00
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