老师,请问重点税源信息采集本年累计为职工支付的 问
填报实际支付金额 答
老师 请问下安保服务费,我财务软件里面的总营业收 问
你好,是的,是需要调的。 答
甲公司委托乙公司销售W商品 1 000 件,W商品已经发 问
学员您好! 借:发出商品 70,000 (1,000件 × 70元/件) 贷:库存商品 70,000 答
公司购买的冷库收到的发票是建筑服务,入固定资产 问
您好,买的固定资产开的也是建筑服务吗? 答
第一年3科中有没考通过的科,第二年再考时,一定要求 问
您好,是的,要在同一个地方才可以的 答

上次我试听了一次装修类的课,讲解会计分录。说销售部门的招待费,付钱了,暂时还没有收到发票,当时老师是说用应付账款,发票到后再,借销售费用,贷应付账款。应付账款不是购买原材料或主营类才用这个科目吗,他销售费用不是期间费用吗,也用应付账款这个科目?
答: 你好! 销售费用也可以用应付账款这个科目,对的
筹建期间的餐费怎么处理,会计分录可以是:借:管理费用-开办费-业务招待费,贷:其他应付款-XX吗?
答: 你好,借方计入长期待摊费用
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
年报表中 期间费用明细表业务招待费,就是写入到2018年整年 账里的销售费用-业务招待费合计 和 管理费用-业务招待费的合计金额?
答: 你好,是的,根据发生的业务招待费金额分别填写计入销售费用,管理费用的业务招待费栏次就是了
同事用自己的钱支付的办公室业务招待费。会计分录是:借:管理费用——业务招待费 贷:其他应付款报销的时候:借:其他应付款 贷:库存现金 对吧老师
关于房租待摊会计分录,付款做借:应付账款 贷:银行存款, 收到发票:借:待摊费用 贷:应付账款,分摊做借:销售费用 ,贷:待摊费用,可是后来待摊,预提费用取消了,怎么处理正确处理分录这块呢?
去年误把销售费用计入了长期待摊 错误分录如下借 长期待摊 应交税费-应交增值税 进账贷 应付账款今年想调整过来,具体会计分录如何写
老师,借方销售费用,贷方长期待摊费用;借方长期待摊费用,销售费用,财务费用,贷方应收账款;借方销售费用—社保公积金,贷方其他应付款—个人社保公积金这些分录能这样做吗

