送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2018-07-27 22:15

你好,不需要的,没有发放就在应付职工薪酬期末余额挂账就是了

上传图片  
相关问题讨论
你好,不需要的,没有发放就在应付职工薪酬期末余额挂账就是了
2018-07-27 22:15:01
是的,转入其他应付款科目下。
2020-04-10 15:02:53
您好!可以
2016-04-20 15:01:36
不体现,你发的时候做发分录就可以,这个没有发你备注下
2019-08-14 08:24:26
您好,预支的这部分工资先挂其他应收款,等到实际发放工资的时间再冲销这个其他应收款
2019-04-29 11:02:58
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...