老师下午好,我是建筑公司。请了别的公司给项目做 问
那个计入项目的工程施工-间接费用 答
老师电子税局税务局改密码,怎么操作呢? 问
同学,你好 改什么秘密??个人登陆密码? 答
老师,发票归档指取得的还是开具的。 问
同学,你好 发票归档既包括你收到的发票,也包括你开出去的发票,简单来说就是把所有发票都整理归档好。 答
市政建筑,工程进度已经达到80%而工程款确只付了10 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
宴会中心充值5000送5000,一次性只可以抵2000怎么 问
同学,你好 充值5000送5000 分录是 借:银行存款 5000 贷:预收账款 5000 一次性只可以抵2000,这个2000,相当于只能使用充值余额10000里面的2000吗? 答

给材料商转30000元的材料款!实际开票金额是20000多元!剩余的材料商说把现金给我们!可以吗?是对付的
答: 可以的,多余的款项做退款处理
我们给材料商付款金额是95650元 材料商给我们开的发票金额是95655元 多开了这个怎么处理?有什么影响吗?
答: 你就按95650计入相关科目,5块钱影响不大的
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师你好,我们公司付给对方材料款,比方说实际送货材料100元,对方只先开具了50元的材料增值专票,可抵税额为5.75元,本次我们公司只先转30元材料款,下一次对方开剩余的50元专票,我们公司则把未付尾款70元全部付清,那这次要怎么做会计分录呢?还有下一次的会计分录怎么做
答: 你好,借:原材料100 应交税费5.75 贷:银行存款30应付账款(差额) 借:应付账款 应交税费 代:银行存款





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