如果在6月预提一笔费用,7月要按照原来金额冲回来,借,某某费用,贷,预提费用。7月,借,预提费用,借,某某费用(红字),这个分录是对的吗?软件记账
甜甜圈
于2018-07-26 08:41 发布 606次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2018-07-26 08:42
你好,现在都取消了预提费用这个科目了
之前预提,取得发票冲销是这样处理
相关问题讨论

你好,现在都取消了预提费用这个科目了
之前预提,取得发票冲销是这样处理
2018-07-26 08:42:54

意思是本月发票已经到了?就是借:预提费用 贷:其他应付款
2024-04-01 17:58:15

你好,预提可以这样做分录
季度申报可以扣除,如果汇算清缴之前还没有取得发票,就需要做纳税调增处理的
2019-07-02 10:04:05

借预提费用,借管理费用负数,借管理费用贷银行存款做这个。
2021-05-06 09:48:47

汇算清缴的时候抵扣了吗?暂估的业务是一样的吗?
2022-07-03 16:10:24
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