送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2018-07-26 08:42

你好,现在都取消了预提费用这个科目了 
之前预提,取得发票冲销是这样处理

甜甜圈 追问

2018-07-26 08:46

这笔费用的预提是因为有些单位的账面盈利,他们的费用发票又不能及时到,又不想所得税预交,所以就做了这样一笔分录。实际这笔分录是比虚假的。那如果像遇到这种类似的情况,应该怎么正确处理呢?

邹老师 解答

2018-07-26 08:48

你好,你可以暂估,今后冲销

甜甜圈 追问

2018-07-26 08:55

老师,您能把具体怎么写分录示范一下吗?

邹老师 解答

2018-07-26 08:56

你好   借;管理费用等科目   贷;应付账款——暂估

甜甜圈 追问

2018-07-26 08:59

谢谢老师!

邹老师 解答

2018-07-26 09:00

不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢

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相关问题讨论
你好,现在都取消了预提费用这个科目了 之前预提,取得发票冲销是这样处理
2018-07-26 08:42:54
意思是本月发票已经到了?就是借:预提费用 贷:其他应付款
2024-04-01 17:58:15
你好,预提可以这样做分录 季度申报可以扣除,如果汇算清缴之前还没有取得发票,就需要做纳税调增处理的
2019-07-02 10:04:05
借预提费用,借管理费用负数,借管理费用贷银行存款做这个。
2021-05-06 09:48:47
汇算清缴的时候抵扣了吗?暂估的业务是一样的吗?
2022-07-03 16:10:24
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