送心意

郭老师

职称初级会计师

2021-05-06 09:48

借预提费用,借管理费用负数,借管理费用贷银行存款做这个。

悟空 追问

2021-05-06 09:54

您说的是本月做 借:管理费用 4000  贷:预提费用 4000.次月分录先做一笔  借:管理费用 -4000  借预提费用 4000 借:管理费用 贷:银行存款吗?不能直接做借:预提费用4000 贷:银行存款4000

郭老师 解答

2021-05-06 09:57

红冲
然后再做发票的,正规的是这么做。

悟空 追问

2021-05-06 09:59

借:管理费用 4000  贷:预提费用 4000.次月分录先做一笔  借:管理费用 -4000  借预提费用 4000 借:管理费用 贷:银行存款  那就是这样做的是吗老师。

郭老师 解答

2021-05-06 10:00

你好是的,是这么做的,是这么理解的。

悟空 追问

2021-05-06 10:01

谢谢老师耐心指导

郭老师 解答

2021-05-06 10:04

不用客气,工作愉快。

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