老师本月有笔预提费用。 本月分录:借:管理费用 贷:预提费用,次月等这笔钱支付出去的时候分录是做借:预提费用 贷:银行存款吗?这样做的分录是对的吗?
悟空
于2021-05-06 09:46 发布 1653次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2021-05-06 09:48
借预提费用,借管理费用负数,借管理费用贷银行存款做这个。
相关问题讨论

同学,你好,按第二种方式
2020-05-02 11:02:20

你好,你的会计分录是对的
2025-02-06 15:38:21

你好,红冲,再做发票的,因为这个发票的日期不能提前。
2024-12-20 10:47:23

你好,计入营业外支出科目,
2023-11-23 14:07:11

可以的,你的分录是正确的
2023-09-07 10:29:59
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
悟空 追问
2021-05-06 09:54
郭老师 解答
2021-05-06 09:57
悟空 追问
2021-05-06 09:59
郭老师 解答
2021-05-06 10:00
悟空 追问
2021-05-06 10:01
郭老师 解答
2021-05-06 10:04