预提成本后来取得发票,分录应该也怎么冲??

于2018-07-25 23:02 发布 1846次浏览
- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
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您好,一般情况下,应该先把预提成本的分录全额红冲,再根据发票做分录就行了。
2018-07-25 23:06:28
您好!如果是本月的租金你可以计提。但是不是本月的你不能随意计提
2018-01-29 11:30:24
年底发票暂时取得不了的时候先确认暂估 然后调整
借:成本费用 贷:应付账款-暂估
下个月发票来了
贷:以前年度损益调整 贷:应付账款-暂估(红字)
借:以前年度损益调整 贷:应付账款-XX公司
最后 以前年度损益调整 结转至利润分配-未分配利润
2020-05-19 10:34:38
借:其他应付款-预提
贷:银行存款
2026-01-19 14:33:35
你好,可以的,借管理费用贷其他应付款。
发票到了,借其他应付款借管理费用,负数
借管理费用贷其他应付款。
2022-01-11 12:20:33
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