预提成本后来取得发票,分录应该也怎么冲??
于2018-07-25 23:02 发布 1759次浏览
- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
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您好,一般情况下,应该先把预提成本的分录全额红冲,再根据发票做分录就行了。
2018-07-25 23:06:28

你好
19年怎么做的
2020-03-11 13:32:57

你红字冲销就可以了,同学
2019-12-30 22:02:48

借:原材料
贷:其他应付款暂估
2018-11-17 16:40:22

您好,冲回分录,借:原成本科目,原凭证金额负数,贷;原凭证科目,原凭证金额负数。
2017-04-09 14:19:40
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