老师:您好!请问一下我公司12月31日给老板发了一笔 问
是的,你的理解是对的。 答
老师,公司存货5000多万,应付账款6000多万,未分配利 问
您好, 您稍等我给您编辑 答
老师好,我们是国企下面的子公司,昨晚收到一个集团 问
借利润分配应付利润贷应付利润, 借利润分配未分配利润贷利润分配应付利润 未分配利润的金额这个得是计提了盈余公积之后的 你的未分配利润是多少 答
老师您好!我是个体工商户,1一3季度是核定征收,其中3 问
那不可以,你没有成本的话,你会算清剿需要纳税调增,因为,你一整年都要查账征税 答
老师您好!我们是水果外贸公司,橙子出口销售业务,请 问
有合同依据的质量 / 规格扣损:冲减 主营业务收入 或计入 主营业务成本 无依据扣损 / 无法收回的坏账:计入 信用减值损失 第三方责任(物流 / 保险):先计入 其他应收款,无法追偿转 营业外支出 答

有一客户预收了10W订金,但是现在他要我们开票20W给他,尾款等我们出货了再付,这样的情况,我方能提前开出发票,而且金额大于预收款,会有什么税务风险?
答: 1.应该是客户预付了10万定金; 2.没什么风险,就是你们公司要提前缴税呀。
给综合部放了一笔5000的备用金,这笔钱到年底才收回来,中间他们用这5000备用金花费来报销的时候是花多少公司在补给他们多少,就是保证他们部门一直有这5000元的备用金,这样的话他们拿来票找财务报销,正常是直接冲其他应收但是实际花多少马上公司就给补多少了这样的话该怎么记账?
答: 借:其他应收款--XX5000 贷:银行5000 报销售1000借:管理费用等1000贷:银行1000
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师,我们有一笔业务,35000购进一批货物,买给客户72000元,发货前客户预付了23000元给我们,但客户收到货后说质量有问题,剩下的货款就不给我们了。货也没退回来,他也不要我们给他开票了。我在收款时记得的是预收账款23000元。关于这批货和收的预付款现在我该怎么做帐呀?
答: 你好!到现在为止你只能先挂着。借:应收账款72000 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税 借:银行存款 贷应收账款23000




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糊涂 追问
2018-07-25 20:43
黄老师-阿顶 解答
2018-07-25 20:46