建筑行业,有个挂靠项目,给甲方开的工程发票,甲方直接把钱打到挂靠方了,现在项目上打了一张收工程款的收条给我们,这个是老项目,还打了代付材料款,代发人工两张领条!分录怎么做?
天真 无鞋
于2018-07-25 12:53 发布 1260次浏览
- 送心意
职称:
2018-07-25 12:57
你们给甲方开票,工程款应该打给你们。谁开票付谁钱。收据和领条都不是发票,不能做账用
相关问题讨论

你们给甲方开票,工程款应该打给你们。谁开票付谁钱。收据和领条都不是发票,不能做账用
2018-07-25 12:57:42

借:劳务成本:贷:应付账款
2017-01-19 07:30:03

你好,你的问题是什么呢
2019-08-26 10:02:16

同学你好
直接原分录负数红冲
2021-07-01 15:55:50

没有发票意味着成本不能入账,成本不能入账意味着收入也不能确认,你们只能挂双方往来,差额确认收入利润。
这种挂靠的管理模式风险特别大,建议慎重。
2019-02-18 11:29:00
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