供应商需开发票,进项转出,需要怎么做分录? 问
是收到了红字发票吗 答
老师,请问外贸出口业务,国外客户付款,货要求发到国 问
还是正常按报关单确认收入,按进货的成本结转 答
老师好,国外公司在中国境内发生业务,现在要给国外 问
你好需要代扣代缴企业所得税 答
什么是注册资本/股本,什么是实收资本/股本 问
注册资本就是营业执照上列明的注册资金,实缴了,就会变成实收资本 答
老师,老板口头让把混合销售1万都开成免税的,开票和 问
A免税,B不免税,把b开成a是这个意思吗 答

公司承担科研项目,我做的分录,收到时借:银行存款 贷:专项应付款-***项目支出时借:研发支出-***项目 贷:原材料 或借:管理费用-研究费用-**项目 贷:银行存款/现金 最后借:专项应付款-***项目 贷:营业外收入 分录对不对?还有一个问题就是我公司为饲料生产企业,我的材料费部分我做的是借:研发支出-***项目 贷:原材料 ,研发出的就是实验用的饲料,这样做分录合不合理?还是直接做借:原材料 贷:银行存款
答: 您好,这样做也可以的,但是把专项应付款改为递延收益,更好一些。合理的。
你好,老师,我请教一下,企业收到拨入的产品研究开发专项资金时:借:银行存款 贷:专项应付款;领用材料用于研发时 借:研发支出 贷:原材料 ;发生费用时:借:研发支出 贷:现金;形成无形资产:借:无形资产 贷:研发支出 未形成借:管理费用 贷:研发支出 那专项应付款这个科目怎么做平?
答: 您好,如果想平衡的话,借;管理费用,负数,借;专项应付款,正数。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
我们研发企业,现在收到 专项应付款 50万用于研发,我们已经买了用于研发的原材料,我们系统登记 研发支出~费用化支出,月底结转成管理费用~研发费用,这个专项应付款怎么处理?
答: 你好, 实际收到专项拨款时 借:银行存款 贷:专项应付款—**项目 拨款使用时 借:在建工程 贷:库存现金 / 银行存款 / 应付账款 项目完成后,形成资产部分 借:固定资产 / 无形资产 贷:在建工程—**项目 同时 借:专项应付款—**项目 贷:资本公积—拨款转入 未形成资产需核销的部分,报经批准后 借:专项应付款—**项目 贷:管理费用 拨款项目完成后,如有拨款结余需上交的 借:专项应付款—**项目 贷:银行存款










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