老师,请问,我公司固定资产车辆原值19万,折旧4万,卖了 问
清理残值 借:固定资产清理 15 累计折旧 贷:固定资产 变卖开票 借:银行存款1 贷:固定资产清理 应交税费-增值税-简易计税 如果未抵扣进项按3%开票,减按2%申报 把固定资产清理科目结转余额平 借:营业外支出 贷:固定资产清理 或 借:固定资产清理 答
老师好,麻烦问一下同一个法人,名下有两个个体户,都 问
你好,正在回复题目 答
老师您好,我们25年12月雇了临时工,我做12月份账时 问
那个计入生产成本-人工费 答
刚到一家公司,没有财务制度体系,账也是代账公司做 问
你好肯定是先建账再说哇 答
录入期初,固定资产卡片的录入时间需要修改吗 问
你好,固定资产最早是当年录入时间这个 答

员工的预支工资借款500,应发工资4500,社保个人扣除344.3.在计算个税应纳税额时,500是否扣除
答: 在计算个税应纳税额时,500是不能扣除的,要包含这个500计算个税。
发工资多扣了员工一个月社保,比如社保一个月500,算个税时社保扣除按工资单填了1000,那下个月算个税时是否可以社保扣除填0呢?
答: 你好 你是申报的时候也扣成了1000元拉。 你去试试先去修改申报表
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
请问,计提工资,应发工资10000,个人部分社保1000,个人所得税500,员工借款从工资扣除200,计提工资和发放工资该如何做分录?
答: 借管理费用贷应付职工薪酬1万。




粤公网安备 44030502000945号



明月倾城 追问
2018-07-24 11:52
张艳老师 解答
2018-07-24 11:55