帮客户拿了一批材料,这批材料装上去发现厂家全部做错了。返工的人工也要厂家负担。这个材料我们也没有付款,人工我们报给厂家报高了2000块,连人工一起在材料款中扣。分录应该怎么做?
Aiyami
于2018-07-24 09:21 发布 748次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
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您好!你借原材料 贷应付账款
然后借应付账款 贷其他业务收入应交税费-应交增值税 银行存款。
2018-07-24 09:23:02

借银行存款 贷原材料
2016-11-05 16:40:58

你好 ; 那这个A 是垫付B公司材料款吗? 然后实际是B 的材料 到时可以拿去B公司销售嘛
2021-08-23 09:32:23

借;银行存款 贷;其他应付款
借;其他应付款 贷;银行存款
2017-03-21 10:44:11

您好,
买入全部材料:
借:原材料
应交税费-应交增值税(进项税额)
贷:应付账款等
员工那部分视同销售了,按销售材料处理
借:应收账款等
贷:其他业务收入
应交税费-应交增值税(销项税额)
结转相关材料成本
该怎么收款,怎么付钱,就做相应的分录。
2017-03-21 10:47:20
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