送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2018-07-23 15:10

你好!这样的应该对方给你们公司开劳务发票,然后用发票入账。

Luck Fairy 追问

2018-07-23 15:12

不是公司里面的 是个人 
请的个人

宋生老师 解答

2018-07-23 15:12

你好!是的。这个就是针对外面的个人的

Luck Fairy 追问

2018-07-23 15:14

就是他再其他公司也有工作 社保也交 个税再原单位也交了  然后我们又请他兼职做账 一月来一天报账的这种  那这个发给他的钱要怎么做账

宋生老师 解答

2018-07-23 15:15

您好!借管理费用-服务费 贷应付账款。

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相关问题讨论
你好!这样的应该对方给你们公司开劳务发票,然后用发票入账。
2018-07-23 15:10:38
你们的工资怎么这样做分录啊,那你就设置下级明细科目好了,应付职工薪酬下面设置明细科目
2019-06-25 10:19:52
你好 借;其他应收款 贷;库存现金等科目
2018-10-09 09:35:25
你好,每个月财务算出来的个税,怎么可能是负数,最少是0不用缴,
2020-04-03 07:55:12
还是需要计提的 借:单位管理费用 业务活动费用 贷:应付职工薪酬-工资
2025-09-15 09:33:07
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