收到的发票是原材料面料,入账入成辅料,也已经结转辅料,当月账已结,本月要如何调整?
陆紫倩
于2018-07-20 15:16 发布 716次浏览
- 送心意
辜老师
职称: 注册会计师,中级会计师
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如果你这个原材料记错为辅料,且本月已经领用出去的话,可以不用调整,因为辅料已经结平了
2018-07-20 15:17:16

收到发票调整之前分录
借:原材料
应交税费~应交增值税~进项税额
贷:应付账款
借:应付账款~暂估入账
借:原材料~万股入账
成本如果金额不准确,那么需要调整,多了对冲,少了补计。
2019-01-12 21:27:44

你好,具体是什么业务调整
2019-11-11 11:12:31

没有发票,可以正常做账,影响的是不能所得税税前扣除
2019-05-09 10:14:12

你好,可以按合同入库单随货同行做账务处理,但是汇算清缴时不可以抵扣企业所得税,需要做利润调增成本调减
2019-05-08 17:11:40
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