暂估原材料,已经结转。回来发票少,假如少3000,红冲,正确发票入账后,调整成本,借:原材料3000 贷:主营业务成本3000 对吗?本月成本3000用结转到本年利润里吗
q聚缘a
于2020-05-31 11:24 发布 874次浏览
- 送心意
仁木老师
职称: 中级会计师,初级会计师,注册会计师
2020-05-31 11:29
红冲暂估的凭证,重新入账即可。差额只会影响原材料,并通过材料的领取影响成本,而不是做你说的调整分录。
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你好
因为收入发生计入贷方,结转就计入借方,这样结转之后余额才是0
因为成本 发生计入借方,结转计入贷方,这样结转之后余额才是0
2021-01-09 15:19:34

同学,你好
不是,这是结转分录
2022-04-07 13:57:55

有没有需要结转的收入、成本呢,如果有就需要结转,没有就不用结转
2017-07-05 17:29:18

是的 你的分录正确
2020-01-09 11:02:52

你好,分录没错的。
2020-01-09 11:11:31
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q聚缘a 追问
2020-05-31 11:34