送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2018-07-20 08:50

你好,可以是调整某某月份第多少号凭证

1040975061 追问

2018-07-20 08:54

但是,前几个月已经有很多报销费用用库存现金科目核算掉了,调整的话工作量会太大,剩下余额,我想在7月把剩下的库存现金科目余额转到其他应付款的怎么写呢?可以这样吗?

邹老师 解答

2018-07-20 08:57

你好,可以这样调整 
那你可以这样写摘要,把之前借款业务的库存现金调整到其他应收款

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相关问题讨论
你好,可以是调整某某月份第多少号凭证
2018-07-20 08:50:55
你好可以的,借库存现金贷其他应收款-出纳
2026-01-30 10:33:31
您好 这样账务处理正确的哈
2024-01-04 22:16:20
你的分录基本上是正确的,但是在处理电费的分录时,应该是借管理费用,贷银行存款,因为电费是一项管理费用,支付电费后,银行存款会减少。所以,你应该借管理费用,贷银行存款。
2023-07-24 15:51:21
"应收现金和应付账款两个科目之间的转账,可以用“银行存款”的摘要:借:银行存款 贷:库存现金。如果是应收账款转账到应付账款,摘要为:借:应付账款 贷:应收账款。"
2023-03-09 14:16:46
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