六月份没拿到专票,但做进账了,七月份拿到,刚认证完这个是怎么办,直接把票贴到六月那个凭证后面吗?还是七月做笔什么分录,
朝歌晚酒
于2018-07-19 14:56 发布 949次浏览
- 送心意
张艳老师
职称: 注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
2018-07-19 14:57
您6月份的分录是怎么做的,有确认进项税额吗?认证了吗?
您七月份拿到的发票的开票日期是6月份还是7月份的啊?
相关问题讨论

您6月份的分录是怎么做的,有确认进项税额吗?认证了吗?
您七月份拿到的发票的开票日期是6月份还是7月份的啊?
2018-07-19 14:57:35

结账的顺序你没有掌握好:
先对供应链进行结账,然后是总账。
2019-07-23 19:19:03

您好
借:原材料
应交税费-应交增值税-进项税额
贷:预付账款
2019-11-20 18:49:24

如果发票认证了,你没有做账,不知道你的账是怎么平的
2019-11-20 18:16:05

你好,可以的,没有原始凭证可以。
2021-09-27 12:30:05
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