请问广告发布费需要交印花税吗?是属于什么合同? 问
您好,这种是服务类的,不用申报印花税 答
老师!个体工商户变更地址需要怎么处理 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
到期时间 执行价格 看涨期权价格 看跌期权价格1 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
老师,注册资金已实缴完,如果公司注销,股东是不是先 问
先支付债务,再退还投资款 答
设计,监理和检测都属于第三方服务费,不需要计算缴 问
不是全都不用交 工程设计合同:必须缴 属于印花税法「建设工程合同」,按不含税金额万分之三计税。 工程监理合同:不用缴 不在印花税法列举应税合同内,纯监理咨询服务费不征印花税。 检测 / 检验合同:要缴 属于「承揽合同」下的检验、测试子目,按不含税金额万分之三计税;仅单纯技术诊断类检测按技术合同,同样万分之三。 三者不能一概归为第三方服务费免税: 设计、检测要交印花税;监理不用交。 答


每份发票开具的增值税月汇总金额和增值税申报表按收入计算的增值税金额有差额怎么处理?
答: 你好,这个属于正常现象,咱么手动输入收入后,增值税报表会自动计算增值税,但是会和开票系统汇总的金额又误差,往往是几分钱,这是由于系统计算原因,你直接按照开票系统汇总的金额修改即可,希望能帮助你,期待你的好评
我在21年10月的时候补报所属期6月份的增值税无票收入,但是我在电子税务局上面的申报查询那里发现那笔无票收入不是跟开票了的收入报在同一个申报表上面,导致所属期6月的时候那个增值税申报表总收入就不是无票收入+开票收入
答: 你好; 那要看你这个 补报的 税费是不是在对应 6月所属期里面去 修改后去报的; 如果修改后在补报进去的话; 就应该是总收入包括开票收入和无票收入合计的
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
增值税申报,和增值税应纳税额申报的区别
答: 学员你好,增值税申报就是计算增值税应纳税额并申报。这个没啥区别。
老师你好!去年有固定资产清理收入5000元,开具增值税发票,增值税和企业所得税也有申报。但这种情况下财务报表的主营业务收入比增值税申报表的申报总额少5000元。这合理吗?汇算清缴报告要注明吗?
请问为增值税申报的时候,主表为什么会存在这个数值呀?算了下,刚好是8月9月10月增值税的总额,可是8月9月10月的增值税都已经交过了呀,为什么还会产生3个月的未缴增值税呢







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枳生淮北 追问
2026-07-15 11:36
暖暖老师 解答
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枳生淮北 追问
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暖暖老师 解答
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