送心意

暖暖老师

职称中级会计师,税务师,审计师

2026-07-14 13:18

你好,销售费用贷预付账款

眼睛大的指甲油 追问

2026-07-14 13:19

收到发票怎么做账,没收怎做,摊销怎么做

暖暖老师 解答

2026-07-14 13:21

借预付账款贷银行存款

收到发票按月分摊
借销售费用贷预付账款

眼睛大的指甲油 追问

2026-07-14 13:26

收到发票那天要做分录吗?月底摊销?这边是支付时:借预付账款贷:银行存款。收到发票时:借销售费用贷:预付账款。然后月底摊销时:借销售费用,贷预付账款,这样对吗

暖暖老师 解答

2026-07-14 13:27

是的,你说的是正确的

眼睛大的指甲油 追问

2026-07-14 13:43

但是这样预付负数了啊

暖暖老师 解答

2026-07-14 13:44

预付账款在借方余额

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相关问题讨论
借预付账款,贷管理费用,借管理费用,贷预付账款。
2025-01-07 15:38:18
你好,你这个收到发票直接冲减预付就可以了。你有没有抵扣的?没有抵扣的话直接贴到预付账款的这个凭证上去。
2025-01-07 15:52:47
关键是你是一般纳税人吗?
2022-01-06 14:36:41
可以的 暂估入账 发票来了再调整
2019-12-10 11:52:51
费用是4月到后年的3月 按这个开始摊销这个
2020-04-03 15:46:44
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