税务系统里前年的进项税额没有抵扣的,也没做账的, 问
您好, 借:费用或成本 贷:应交税费-进项转出 答
请问一下,2026年更正了2024年企业所得税,在2024年 问
借以前年度损益调整 贷应交税费应交企业所得税 借利润分配未分配利润 贷以前年度损益调整 答
增值税账面余额比税局应交增值税少2.98,怎么做账 问
同学,你好 能查到原因吗? 答
老师您帮我看看这个固定资产报表应该怎么填,我填 问
你好,你填写原值和累计折旧的数字这里 答
你好老师,我的报表怎么和预缴纳税申报的不一样呢 问
您好,两者数据口径不同:申报界面自动带出数值仅抓取开票数据做参考,不含账面工资、折旧、无票费用;财务报表是完整账面核算数据,所以利润存在差额。依据国家税务总局公告2018年第62号,经营所得申报以账面真实数据为准,系统测算数仅作参考。我们把这个数据改为和报表一样 直接按账面真实收入39920.82、完整账面成本费用填报,备注写明费用差异原因;账面亏损无需计提经营所得个税,无计提分录。 答


老师你好!我们是服务行业,上个月做的分录是借银行存款,贷主营业务收入 应交税费应交增值税(销项)。发票冲红这个月重新开,销项负数发票,这样做可以吗?借主营业务收入(红字)应交税费应交销项税(红字)贷主营业务收入 应交税费应交增值税(销项)。
答: 你是软件的话用你上个月分录,金额用负数。
老师,你好,小规模纳税人收入的发票如何做账,借:应收账款,贷:应交税费_应交增值税, 主营业务收入,还是借:应收账款,贷:应交税费_应交增值税_销项税额 主营业务收入
答: 你好 借:应收账款,贷:收入,应交税费_应交增值税_
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
应收账款- -283800 主营业务收入 -280990.1应交税费-应交增值税 -2809.9 应收账款- 283800 主营业务收入 280990.1应交税费-应交增值税 8429.7应交税费-应交增值税 5619.8 营业外收入-税收减免 5619.8
答: 你好,同学 老师看了分录,如果不用交税,转到营业外收入是没问题的








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勤恳的手套 追问
2026-07-12 20:51
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2026-07-12 20:51
暖暖老师 解答
2026-07-12 20:54
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2026-07-12 20:59
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2026-07-12 21:18