老师,您好!我4月,5月份计提了工资,5月,6月份没实际发,但6月做了一笔发放凭证,5月又没做,该怎么订正?写的:借:应付职工薪酬 贷:其他应付款(个人)是不是,也相当于欠款?凭证已结算。

勤恳的手套
于2026-07-10 16:22 发布 31次浏览
- 送心意
暖暖老师
职称: 中级会计师,税务师,审计师
2026-07-10 16:22
你好,是的借应付职工薪酬
贷其他应付款,是相当于发放了
相关问题讨论
你好!记入应付职工薪酬科目
2022-04-02 12:19:10
你好 不支付了 借其他应付款贷营业外收入核算的 。 你这个应付职工薪酬 怎么还有其他应付款 你具体描述下具体业务
2020-07-14 15:33:39
您好
单位承担就用应付职工薪酬核算 员工自己承担就用其他应付款核算
2020-06-17 12:31:59
你好,根据你的描述,是这样做分录的
2022-04-08 11:56:59
你好,不需要,直接在应付职工薪酬贷方余额挂账就是了。
2022-01-06 21:00:50
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