外贸出口企业,现收到税务要求,2025年不符合单证齐全需要转进项转出,已在出口退税勾选已确认,现在这笔采购进项要转出,我想咨询,1.已退税勾选确认系统进项怎么处理,2,增值税申报填报怎么转出申报,3,进项出发分录怎么做
MeiMei
于2026-07-09 17:52 发布 6次浏览
- 送心意
董孝彬老师
职称: 中级会计师
2026-07-09 17:53
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
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借 :应交税费应交增税值-出口退税,
贷应交税费应交增值税进了转出未交增值税
借转出未交增值税
贷:应交税费应交增税值-进项税额。
2024-01-12 19:35:23
你好!出口退税是申报之后
2024-02-21 15:52:34
借:其他应收款——应收出口退税款(增值税)
(按期末留抵税额与免抵退税额较小一方记账)
应交税费——应交增值税(出口抵减内销产品应纳税额)
(金额等于免抵税额)
贷:应交税费——应交增值税(出口退税)
(金额等于免抵退税额)
你好,确认出口退税是这样做分录的
2018-03-24 12:50:01
同学你好
1、出口退税,就填增值税纳税申报表,先填表一,填在三、免征增值税货物及劳务销售额明细,填在17栏,未开具发票的销售额,然后填表二,填第2栏认证的发票和税额,再填14栏,免税货物的税额,即可;
2、如果是外贸企业实行退税的,在正常的增值税纳税申报表上把收入填在免税收入内的免税销售一栏内,出口货物的进项税不填,在子表里填出口货物的进项税,等货物出口后一部分退税,一部分做进项税额转出。
2022-09-07 14:22:32
你好,没有抵扣的这一部分会给退税,是这样。
2023-11-13 14:23:19
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董孝彬老师 解答
2026-07-09 17:56