送心意

郭老师

职称初级会计师

2026-07-07 20:29

对的是的,是这么做的

西瓜很甜 追问

2026-07-07 20:30

老师,可以说下,进项、进项转出为什么要结转到应交-应交增值-转出未交吗

西瓜很甜 追问

2026-07-07 20:37

按照传统做法,全转到  转出未交,再转到未交这样吗?那不做这笔凭证,可以吗?

郭老师 解答

2026-07-07 20:54

为了使他们没有余额转出未交增值税就是一个过度的科目
可以

西瓜很甜 追问

2026-07-07 21:08

老师,企业本月有:应交税费-转让金融商品应交增值税,贷方余额,可以直接和应交-应交增值-转出未交这个科目抵消吗?这样就不用缴税了。

西瓜很甜 追问

2026-07-07 21:11

一般纳税人,存在进项,销项等。应交税费-转让金融商品应交增值税,和他们是什么关系,可以放在一起吗?还是要分别转到:未交增值税,互相抵消?

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相关问题讨论
你好!是的,思路是对的
2022-03-25 21:34:22
您好 按您说的这些处理可以的
2022-04-05 08:17:02
你好,分录没有问题的
2020-06-18 08:51:32
同学,你好,理解是对的
2022-06-04 17:37:29
你好 可以这么做的
2020-10-15 15:01:45
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