我们是物业公司,小规模纳税人,由于去年9月份租出去一块地,租金50万,租期一年,我不知道有这个事,本月23日收到款我才知道,并且本月23日开具了50万的发票出去,税率为3%,现在我应该怎么处理
User-fyy
于2026-06-25 10:01 发布 19次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2026-06-25 10:03
增值税:含税 50 万全在当月申报,价税分离入账,税款当期缴纳,不跨年分摊。
账务:收款开票先入预收账款,租金按月均分;去年 4 个月租金走以前年度损益调整补记,本年月份按月转其他业务收入。
企业所得税:上年 4 个月收入调增去年所得,本年只申报当期分摊租金。
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借其他应收款
贷预收账款
主营业务收入
应交税费应交增值税。
2022-04-11 16:20:44
借银行存款
贷主营业务收入20
应交税费应交增值税20*5
借银行存款
贷主营业务收入30
应交税费应交增值税30*1%
主表,1.3栏填写30万
4.6蓝填写20万
然后16栏和减免表本期发生额和实际抵扣金额填写30*2%
2022-03-17 07:11:24
您好,可以开在一张发票上
2020-07-14 20:40:07
同学你好
可以代收代付
但是要签代收代付的协议
2022-04-22 11:39:49
同学你好 你找这个课程看一下
2022-04-07 09:56:57
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