送心意

职称,初级会计师,注会正在进行

2018-07-15 20:04

不可以,必须申报,如果这个月机构所在地没有产生税款,就在附表4体现,本期发生额填写预缴税款数,本期实际抵扣额填写0,后期机构所在地产生税款再填写本期实际抵扣额

QINQIN@CHEN 追问

2018-07-15 20:28

只是在异地预缴税款了并没有开票,增值税申报表的主表中销项税为0,附表4的本期发生额填了,那么主表中28列“分次预缴税额”也要填跟附表四一样的数据吗?

解答

2018-07-15 20:39

主表28分次预缴0

上传图片  
相关问题讨论
这个属于选择“非建筑服务增值税预缴申报
2022-03-16 19:28:57
一般纳税人需要填写《增值税纳税申报表附列资料(四)》(税额抵减情况表)“建筑服务预征缴纳税款”栏次和《增值税纳税申报表》(一般纳税人适用)第28栏“分次预缴税额”。小规模纳税人填写《增值税纳税申报表》(小规模纳税人适用)第21栏“本期预缴税额”。
2017-06-05 17:02:12
您好 要自己手工填写的
2022-03-03 14:06:13
您好,您说的不太清楚,您的意思是这个月应该缴纳4024.24.但是其实已经预交了。16435.41元的税款吗
2020-07-26 18:57:55
您好,这个指增值税
2021-01-26 13:43:38
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...