借:银行存款 1073500 贷:主营业务收入 950000 贷:应交税费—应交增值税(销项税额)123500 老师分录这样写可以不!是否正确
蜂蜜西柚@
于2026-06-24 10:27 发布 4次浏览

- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2026-06-24 10:29
业务实质分录(你写的一借两贷)完全正确
借:银行存款 1073500
贷:主营业务收入 950000
贷:应交税费 — 应交增值税(销项税额)123500
图片里凭证是拆分了应收账款过渡,只是做账习惯不同,两种写法都合规:
过渡版(图中):先挂应收、再冲应收,适合先销后收款场景;
简化版(你写的):钱当场收到,直接记银行存款,实务最常用,没有错误
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肖像和进象是你发票上的税额。
2022-03-27 14:54:47
学员您好,借:应交税费-增值税加计扣除,贷:其他收益/营业外收入。
2023-10-01 10:24:36
可以的,可以这样账务处理的
2022-05-19 15:43:20
你好 借:应收账款,贷:收入,应交税费_应交增值税_
2022-03-15 14:08:11
你好,同学
老师看了分录,如果不用交税,转到营业外收入是没问题的
2024-04-28 13:34:56
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