- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
2018-07-14 16:19
您好,现在处理时,借:相关成本费用科目,负数,借:应交税费-应交增值税-进项。
相关问题讨论
您好
请问是取得普通发票入账吗
2022-02-25 22:18:33
借银行存款贷主营业务收入应交税费应交增值税需要正常价税分开的。
2022-01-05 13:40:10
你好
开出普通发票,这个是销售发票,应当是收款才是啊
购进取得普通发票,才可能是现金支付啊
单位之间的款项,超过1000元,就不能通过现金结算的
2022-01-14 17:40:03
你好 借 管理费用-办公费 贷 银行存款
2020-07-19 11:24:44
差额当作现金付款的
2016-08-08 12:13:30
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2018-07-14 16:49
王雁鸣老师 解答
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