查账过程中发现前会计把上年12月扣员工押金100元本该计入其他应付款,她忘做了,工资本来是扣完押金发1969,现在计提应付职工薪筹是2069,不过发放还是1969元,我目前需要将计提工资2069,修改成计提工资1969元,其他应付款押金100元,借,应付职工薪酬工资 100. 贷,利润分配未分配利润100,然后扣押金做到今年5月,补扣押金,借,其他应付款押金100,贷,应付职工薪酬100,对吗

顺心的小海豚
于2026-06-07 15:52 发布 0次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
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对的,是的,是这么做的。
2022-10-27 15:44:02
你好!记入应付职工薪酬科目
2022-04-02 12:19:10
您好
单位承担就用应付职工薪酬核算 员工自己承担就用其他应付款核算
2020-06-17 12:31:59
你好,根据你的描述,是这样做分录的
2022-04-08 11:56:59
你好,不需要,直接在应付职工薪酬贷方余额挂账就是了。
2022-01-06 21:00:50
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