我们公司开回来的电费发票在做账的时候应该是:借:制造费用-电费 贷:其他应收款-电费 我们前面会计做的是:借:制造费用-电费 贷:其他应收款-备用金 后面又把其他应收款-电费 科目转到了预付账款-电费 里面去了,现在导致我们账面上的备用金金额少了,预付账款-电费 科目金额多了,我们可不可以做 借:其他应收款-备用金 贷:预付账款-电费 给他调回来?
柠檬草的味道
于2026-06-04 18:50 发布 16次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
相关问题讨论
借应付账款、
贷其他应收款
制造费用。
然后再做发票的,借制造费用,贷应付账款,借生产成本贷制造费用。
2022-03-21 14:47:06
借其他应收款,贷制造费用,然后你看一下制造费用结转到哪一步了。
2024-02-06 13:11:44
你好,这个是可以的呢
2022-03-16 11:20:49
你好!
其他应付款,其他应收款…是正常购销业务以外会用到
应收账款,预收账款,应付账款…是购销业务会用到
2022-03-26 11:29:01
同学,你好
借其他应付款,/其他应收款贷营业外收入
借营业外支出,贷其他应付款,/其他应收款
2022-03-23 15:50:08
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息












粤公网安备 44030502000945号


