老师好,公司购买平时喝的茶叶和酒,我付款要备注什 问
你好,茶叶和酒款就可以啦 答
老师,我们从别的单位租赁了182亩地(合同写的租赁设 问
你好,我们不需要缴纳的 答
请问老师,这个应该怎么处理? 问
分别处理: 一、第1项里面,那个收入是否确认收到了? 二、平时专项附加扣除是否真实? 答
老师,请问下,公司换帐套了,期初往来数据没有带过来, 问
你好,正在回复题目 答
汇算清缴关联交易什么情况下需要报 问
查账征收的企业,只要今年和“关联方”发生过任何业务往来,汇算清缴就必须报《年度关联业务往来报告表》(G100-G113);核定征收不用报。 答


以银行存款发放职工薪酬460000 应付职工薪酬480000的会计分录
答: 同学你好,这应付职工薪酬是46万还是48万?
您好老师,全年一次性奖金会计分录:借:费用贷:应付职工薪酬/工资借:应付职工薪酬/工资贷:应付职工薪酬/工资/奖金借:应付职工薪酬/工资/奖金贷:银行存款这个分录对吗?还是直接计入应付职工薪酬/工资/奖金科目,不用走应付职工薪酬/工资科目?
答: 你好,直接写应付职工薪酬工资就可以的。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师请问计提总工资14400,发放9000,分录借:应付职工薪酬-14400 贷:应付职工薪酬- 5400 银行存款 9000怎样做分录对吗?
答: 没必要这么做的,那你直接发多少做多少就可以的。剩余的还是欠了人家的工资,借应付职工薪酬,工资9000,贷银行存款9000,这样做多好, 没法的没必要再经过应付职工薪酬了。
工会经费,计提时:借管理费用 贷应付职工薪酬-工会 缴纳时借应付职工薪酬 贷银行存款返还时,是借银行存款,贷 应付职工薪酬-工会,那应付职工薪酬贷方会一直有余额吧
工会经费分录,计提:借管理费用200,贷应付职工薪酬-工会经费200,支付,借应付职工薪酬200,贷银行存款200,退还:借银行存款200,借管理费用200(红字)?
工会经费分录,计提:借管理费用200,贷应付职工薪酬-工会经费200,支付,借应付职工薪酬200,贷银行存款200,退还:借银行存款200,借管理费用200(红字)?
请问年终奖计提分录是应发,借:管理费用-奖金10000,贷:应付职工薪酬-奖金10000发放分录:借:应付职工薪酬 9000应交个税1000贷:银行存款10000 ,那计提跟发放的应付职工薪酬不平呐











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