送心意

朴老师

职称会计师

2026-06-03 10:18

行权付款只付 75 万,差额 5 万不用做分录
23 年末已经按期末公允 8 元计提完毕:
借:管理费用 400(50×1×8)
贷:应付职工薪酬 400
24.1.1 10 人行权,协议实付 75 万:
借:应付职工薪酬 — 股份支付 75
贷:银行存款 75
账面负债按计提的 8 元入账,实际付款 7.5 元 / 股,差额留在应付职工薪酬账面,剩余 40 人后续行权再结转,行权当日不确认损益。

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相关问题讨论
同学你好,这应付职工薪酬是46万还是48万?
2022-04-17 18:44:39
你好,直接写应付职工薪酬工资就可以的。
2023-01-06 10:10:48
你好,根据你提供的回单图片,分录是 借:银行存款—转入银行 贷:银行存款—转出银行 
2022-04-20 13:05:18
没必要这么做的,那你直接发多少做多少就可以的。剩余的还是欠了人家的工资,借应付职工薪酬,工资9000,贷银行存款9000,这样做多好, 没法的没必要再经过应付职工薪酬了。
2025-10-13 12:01:53
对的,是的,是这么做的。
2022-10-27 15:44:02
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