老师 我想问下 生产型企业 可以卖 原材料吗 问
你好,可以。不需要转出。 卖材料,是计入其他业务收入,是确认销项税额 答
老师你好,上年漏记一个固定资产,这个月补录,凭证这 问
您好, 借:固定资产 贷:其他应付款, 答
这样写凭证对吗 不让把费用放贷方 问
对的,分录是没问题的 答
老师,我们还有几百万的原材料和包材,想卖给总部,清 问
您好,这种不相当于你们做成成品,直接出售给他们了,为什么还要先卖原材 料再加了了 答
请教一下,2024年12月的社保,在2025年2月做计提和缴 问
2024 年 12 月社保 2025 年计提缴纳,账载、实际发生、税收金额均纳入 2025 年汇算,无需调减 答


某企业预缴下月的增值税,其账务处理正确的是()。A.借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)贷:银行存款B.借:应交税费——应交增值税(转出多交增值税)贷:银行存款C.借:应交税费——应交增值税(已交税金)贷:银行存款D.借:应交税费——未交增值税贷:银行存款预缴下月增值税,选项C是不是要改成:应交税费—预交增值税
答: 您好对的,是这个意思的
房地产企业收到预收款 预缴增值税的账务处理是这么做么?借:银行存款 贷:预收账款借:应交税费-预交增值税贷:银行存款期末的时候结转到未交增值税借:应交税费-未交增值税贷:应交税费-预交增值税
答: 您好,是的,就是这样处理的
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
借方银行存款_123600贷方主营业收入_120000应交税费_应交增值税3600借方银行存款_6300应收入账款_a公司_40000贷方主营业收入_100000应交税费_应交增值税_3000
答: 您好,您这个是什么意思?










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宁儿 追问
2026-06-02 19:43
东老师 解答
2026-06-02 19:46
宁儿 追问
2026-06-02 19:52
东老师 解答
2026-06-02 19:53