我们公司有一笔业务,是分账业务的收款方。 应收分账金额和开票金额不一致,实际收到的要少。差额是对方公司欠费扣减、电渠欠费扣减分摊等费用,想问下这笔费用怎么入账

随心
于2026-06-01 15:49 发布 0次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2026-06-01 15:49
差额属于渠道 / 结算扣款,优先计入销售费用。
分录:收到款项时,借银行存款、销售费用,贷应收账款。
若合同约定为收入扣减,也可冲减主营业务收入。
留存扣款单据、结算单作为凭证。
相关问题讨论
好,稍等,我看一下回复,您稍等。
2023-07-06 14:58:52
应该是区分是不是能开专票的吧,同学
2019-05-19 22:23:56
你好,多出的在应收账款的借方余额挂账就是了
2022-09-27 15:11:48
你好你说的是正确的
2024-06-18 01:25:37
您前面做预收,后面确认收入的时候直接冲一收就可以了。
2023-10-12 18:42:35
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