送心意

暖暖老师

职称中级会计师,税务师,审计师

2026-05-29 10:02

你好,借其他应收款-
贷库存现金

果粒橙 追问

2026-05-29 10:03

发工资的时候再扣出来?所以用其他应收款?

暖暖老师 解答

2026-05-29 10:05

是的,你分析的正确的

果粒橙 追问

2026-05-29 10:05

借其他应收款,还用写明细科目吗

暖暖老师 解答

2026-05-29 10:06

写某人预支工资这个名字

果粒橙 追问

2026-05-29 10:13

如果某一个员工预留一部分工资在公司,转给老板娘,年底统一发给他,预留工资时记其他应收款吗?

暖暖老师 解答

2026-05-29 10:14

也可以的,这个科目没问题

果粒橙 追问

2026-05-29 10:19

年底发给他的时候,怎么做账

暖暖老师 解答

2026-05-29 10:19

借其他应收款贷库存现金

上传图片  
相关问题讨论
车间管理人员工资改计制造费用
2023-05-09 11:42:00
您好,暂估的管理费用,可以用每个月的工资冲掉一部分暂估,剩下的拿票冲暂估就行的。
2019-08-14 22:35:03
你好,对的是的个人承担的社保不是企业负担,是个人承担的,他是从工资里扣除 实际发放的工资就少啦,你们工资还是不变,只不过是给个人交了社保,从工资里扣除工资,属于成本费用。
2022-01-12 19:39:22
您好 都做5000正数的话 您会按这个金额发放么?税务比对到会让您写说明 为啥都是5000
2020-01-14 15:57:43
哦,思路是没问题的,但是你在一九年的时候就不用单独做个冲销的账务处理,直接是你算一九年的那个应付职工薪酬的时候,直接把这个金额减掉一起做就行。
2022-02-24 17:49:43
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...