你好!老师,公司是做快消品的,公司跟供应商有约定,比如进货100万,供应商会返10万,公司会给供应商开促销服务费,10万的发票给供应商,供应商会回款10到公司账户,那这笔凭证怎么写?
微笑吧
于2026-05-27 17:32 发布 5次浏览
- 送心意
东老师
职称: 中级会计师,税务师
2026-05-27 17:33
1)开票时(确认服务费收入)
借:应收账款——供应商
贷:其他业务收入——促销服务费
贷:应交税费—应交增值税(销项税额)
2)收到钱时
借:银行存款
贷:应收账款——供应商
相关问题讨论
您好,从你的分录中没看到银行存款或者是现金的科目,不涉及倒现金流的呢
2023-07-28 18:05:21
同学你好
按照实际的业务来做
做往来然后冲减
2022-01-17 16:36:49
有委托收款的证明可以。然后你就正常做账务处理。对冲和供应商的往来。
2022-12-09 10:09:22
提供发票再拍的,能打印出来入账
2020-06-23 15:02:12
你好,维修的话; 供应商要补偿给你们; 你可以考虑折让了
2023-03-09 13:53:33
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