

老师,我们单位有好多往账,应付账款上面有借方余额,也有贷方余额,有的几个月,有的1年左右,大部分是因为私下的原因,过账,但是没走完账,比如单方面收承兑等,账就一直挂着了。现在老板要求处理应付账款,挂着的这些余额,我应该怎么做呢,会计账面上是不可以随便处理的吧
答: 转营业外收支 写一个说明 你老板签字
老师好,请问下 之前的会计暂估后 来票后是按来票的金额冲暂估的 ,现在造成应付账款-暂估有余额。我应该怎么调账呢?是把应付账款-暂估调平吗?这样此商品的库存金额就变化了。
答: 来票后是按来票的金额冲暂估的 你这个不是冲掉了吗,你不是按暂估冲的?借库存商品 负数 贷应付账款暂估款 负数
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
好多年积累下来的应付账款余额怎么处理,其实账已经平了
答: 你好,外帐的话按不用支付的负债处理了,需要转入营业外收入








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